一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
省代建项目管理局是省政府直属的副厅级事业单位,2008年6月省人事厅《关于批准省代建项目管理局参照公务员法管理的函》(粤人函[2008]1421号文),正式批准我局参照公务员法管理。主要职能是负责省政府投资省属非经营性项目代建管理工作,内设5个正处级机构。
(二)人员构成情况
省代建项目管理局共有事业编制46人,现有在编工作人员45人(含派驻人员2人)已登记为参照公务员法管理机关工作人员。
(三)预算年度的主要工作任务
审查代建单位的基本条件,依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作,对代建单位的中标结果进行确认;与代建单位签订项目代建合同,并依法履行合同;协调代建单位和使用单位关系,向省发展改革部门、财政部门、建设部门报告项目进展情况,并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门;审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算;向省发展改革部门提出项目年度投资计划申请;对代建单位的资金拨付申请提出审查意见;协调代建单位、使用单位在全过程建议中的各项事宜;参与工程竣工验收,组织资产移交;承办上级主管部门交办的其他事项。
二、收入预算说明
2013年收入预算958.8万元,全部是一般预算拨款。
三、支出预算说明
2013年支出预算958.8万元,全部是一般预算拨款。
2013年支出预算按用途划分,基本支出预算680.80万元,占71.01%,其中:工资福利支出425.60万元,对个人和家庭的补助177.55万元,商品和服务支出77.65万元;项目支出预算278万元,占28.99%,全部是专项商品和服务类项目支出,主要是办公用房物业管理费以及代建项目专项业务经费。
公共预算拨款支出预算表 | ||||||
单位名称:省代建项目管理局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 单位名称(功能科目) | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 958.80 | 680.80 | 278.00 | |||
201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 958.80 | 680.80 | 278.00 |
三公经费情况表
单位名称:省代建项目管理局 单位:元
单位编码 | 单位名称 | 公共财政拨款 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 525,000.00 | 45,000.00 | 195,000.00 | 285,000.00 | ||
省代建项目管理局 | 525,000.00 | 45,000.00 | 195,000.00 | 285,000.00 | ||
319001 | 省代建项目管理局本部 | 525,000.00 | 45,000.00 | 195,000.00 | 285,000.00 |
收支预算总表 | |||
单位名称:省代建项目管理局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2013年预算 | 项 目 | 2013年预算 |
一、预算拨款 | 958.80 | 一、基本支出 | 680.80 |
公共预算拨款 | 958.80 | 工资福利支出 | 425.60 |
基金预算拨款 | 0.00 | 一般商品和服务支出 | 77.65 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 177.55 |
教育收费 | 0.00 | 其他资本性支出等 | 0.00 |
其他财政收入拨款 | 0.00 | ||
三、其他资金 | 0.00 | 二、项目支出 | 278.00 |
事业收入 | 0.00 | 行政事业类项目 | 278.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 | 基本建设类项目 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 其他类项目 | 0.00 |
三、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
本 年 收 入 合 计 | 958.80 | 本 年 支 出 合 计 | 958.80 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
收 入 总 计 | 958.80 | 支 出 总 计 | 958.80 |