广东省代建项目管理局2013年度部门预算公开
发布时间:2013-02-27 10:15:00  来源:广东省代建项目管理局

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

省代建项目管理局是省政府直属的副厅级事业单位,20086月省人事厅《关于批准省代建项目管理局参照公务员法管理的函》(粤人函[2008]1421号文),正式批准我局参照公务员法管理。主要职能是负责省政府投资省属非经营性项目代建管理工作,内设5个正处级机构。

(二)人员构成情况

省代建项目管理局共有事业编制46人,现有在编工作人员45人(含派驻人员2人)已登记为参照公务员法管理机关工作人员。

(三)预算年度的主要工作任务

审查代建单位的基本条件,依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作,对代建单位的中标结果进行确认;与代建单位签订项目代建合同,并依法履行合同;协调代建单位和使用单位关系,向省发展改革部门、财政部门、建设部门报告项目进展情况,并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门;审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算;向省发展改革部门提出项目年度投资计划申请;对代建单位的资金拨付申请提出审查意见;协调代建单位、使用单位在全过程建议中的各项事宜;参与工程竣工验收,组织资产移交;承办上级主管部门交办的其他事项。

二、收入预算说明

2013年收入预算958.8万元,全部是一般预算拨款。

三、支出预算说明

2013年支出预算958.8万元,全部是一般预算拨款。

2013年支出预算按用途划分,基本支出预算680.80万元,占71.01%,其中:工资福利支出425.60万元,对个人和家庭的补助177.55万元,商品和服务支出77.65万元;项目支出预算278万元,占28.99,全部是专项商品和服务类项目支出,主要是办公用房物业管理费以及代建项目专项业务经费。


公共预算拨款支出预算表
单位名称:省代建项目管理局单位:万元
科目编码单位名称(功能科目)合   计基本支出项目支出





合计         958.80       680.80        278.00


2010499其他发展与改革事务支出         958.80       680.80        278.00

 

 

三公经费情况表

 

单位名称:省代建项目管理局                                                 单位:元

                          

             

单位编码

 
             

单位名称

 
             

公共财政拨款

 




             

合计

 
             

因公出国(境)费用

 
             

公务接待费

 
             

公务用车购置

 
             

公务用车运行维护费

 


             

**

 
             

**

 
             

1

 
             

2

 
             

3

 
         

4

 
             

5

 

             

合计

 
             

525,000.00

 
             

45,000.00

 
             

195,000.00

 

             

285,000.00

 

             

省代建项目管理局

 
             

525,000.00

 
             

45,000.00

 
             

195,000.00

 

             

285,000.00

 
             

319001

 
             

省代建项目管理局本部

 
             

525,000.00

 
             

45,000.00

 
             

195,000.00

 

             

285,000.00

 

 

 

 

 收支预算总表

单位名称:省代建项目管理局单位:万元
         
    2013年预算    2013年预算
一、预算拨款958.80一、基本支出680.80
    公共预算拨款958.80   工资福利支出425.60
    基金预算拨款0.00   一般商品和服务支出77.65
二、财政专户拨款0.00   对个人和家庭的补助177.55
    教育收费0.00   其他资本性支出等0.00
    其他财政收入拨款0.00  
三、其他资金0.00二、项目支出278.00
    事业收入0.00      行政事业类项目278.00
    事业单位经营收入0.00      基本建设类项目0.00
    其他收入0.00      其他类项目 0.00
    
  三、事业单位经营支出0.00
    
          958.80  本 年 支 出 合 计958.80
四、上级补助收入0.00四、对附属单位补助支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00五、上缴上级支出0.00
六、用事业基金弥补收支差额0.00六、结转下年0.00
    
   958.80     

958.80